
老師 想咨詢您一個(gè)問(wèn)題。是這樣的,我們這個(gè)單位,有子公司,然后子公司的負(fù)責(zé)人屬于我們單位的員工,社保呢一直都是我們這邊給交呢。然后一直掛在其他應(yīng)收款科目上,到年底由子公司統(tǒng)一交還我們。但現(xiàn)在這個(gè)賬想調(diào)出來(lái) 不掛在其他應(yīng)收款備用金里面了。這種情況下應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 可以掛在其他應(yīng)收款-下屬公司-社保
公司法人取出的備用金記在 其他應(yīng)收款科目,這筆錢作為法人向公司借的錢,應(yīng)該什么時(shí)候還回去?最長(zhǎng)可以掛多長(zhǎng)時(shí)間?
答: 你好,應(yīng)該年底還回,不然要繳納個(gè)稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
全資子公司與母告訴內(nèi)部往來(lái)交易,其他應(yīng)收款項(xiàng)目的余額不一樣 ,作為子公司應(yīng)該如何查賬
答: 你好,就是往來(lái)對(duì)不上嗎,那要核對(duì)明白了,找出原因調(diào)賬的

