
老師你好!8月份發生的一筆業務,客戶付貨款轉入了老板微信,然后老板再將此筆貨款轉回公司賬戶,會計誤入了貸方其他應付款了,在10月份才發現是客戶貨款,現在應該怎么改正過來,望老師指教,謝謝!
答: 同學你好 沖減了就可以了
老是,可不可以把定金不做收入直接用來沖減之前的其他應付款-法人嗎?新公司賬戶里沒錢開銷都是老板自己的錢付的
答: 這個是要單獨核算的。借:庫存現金等 貸:其他應付款--訂金 支付法人的墊款,可以再做 借:其他應付款--法人 貸:庫存現金等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,其他應付款里掛了兩家公司,是這樣一個情況,一個公司轉賬到我公司賬戶上,我公司再轉賬到另一個公司,相當于就是從我公司賬戶上過賬,可是一樣其他應付款里就掛了兩家單位一正一負,金額是一樣的,現在想填一下,怎么調呢?
答: 把錢還回來的 過賬有風險的不能這么操作的

