不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學,如果是內賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好老師,領用的材料成本無法確定成本的時候怎么 問
您好,領用材料無法確定成本是因為數量無法確定,還是因為單份無法確定? 完工入庫產品的成本要根據其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進行確定,所以做賬的時候,這些賬目要細分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社?;鶖岛?/a> 問
匯算社?;鶖岛蛯嵏秾懸粯拥臄底?,可以 答

就是在做會計分錄的時候,財務費用和應付利息的區別什么時候用財務費用什么時候用應付利息
答: 就是計提利息的時候,會用到應付利息科目 借:財務費用 貸:應付利息
去年計提的財務費用,借財務費用,貸應付利息,本年度沖回,會計分錄是什么?
答: 你好 ; 借應付利息貸以前年度損益調整。 看是否影響了 所得稅 ;還得調整所得稅的 借以前年度損益調整貸 利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付利息是負債科目,財務費用,是什么科目,這個會計分錄的處理也沒看明白,最后不是的符合會計恒等式么
答: 同學您好 前兩個月的利息是計提的,需要借:財務費用,貸:應付利息 第三個月也就是季末,直接支付不需要在計提了,直接計入借:財務費用 貸:銀行存款

