老師,我想問(wèn)下,有個(gè)企業(yè)對(duì)我們公司轉(zhuǎn)了一筆款,附言 問(wèn)
現(xiàn)金金額不大的可以,如果大的話就有風(fēng)險(xiǎn),需要補(bǔ)充一個(gè)借款合同。 答
老師 小規(guī)模公司購(gòu)貨物6397元,老板支付款已收到發(fā) 問(wèn)
如果公司不能做出口,委托其他公司出口,從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)看,貨物最終是銷售出去了,這種情況下需要做銷售相關(guān)賬務(wù)處理。由于不是正規(guī)出口退稅流程(自身無(wú)出口資質(zhì) ),通常按內(nèi)銷處理 。 分錄問(wèn)題 購(gòu)買分錄:借 “庫(kù)存商品” 6397,貸 “其他應(yīng)付款” 6397 ,此分錄在記錄貨物采購(gòu)及對(duì)老板欠款方面邏輯正確 。 內(nèi)銷分錄:存在問(wèn)題。首先,確認(rèn)收入時(shí)要考慮增值稅(小規(guī)模納稅人也有增值稅處理 ),假設(shè)征收率為 3%(不考慮優(yōu)惠政策時(shí) ),正確分錄應(yīng)為: 借:應(yīng)收賬款 6397 貸:其他業(yè)務(wù)收入 6210.68(6397÷(1 %2B 3%) ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 186.32(6210.68×3% ) 同時(shí),后續(xù)還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄為: 借:其他業(yè)務(wù)成本 6397 貸:庫(kù)存商品 6397 。 答
老師,小規(guī)模季度不夠30萬(wàn),是免交增值稅的,這個(gè)30萬(wàn) 問(wèn)
這個(gè)30萬(wàn)是不含稅銷售額 答
老師,公司要找票,少交所得稅,想計(jì)算找多少票,是不是 問(wèn)
是的,就是那樣子的 答
24年買車的車貸利息沒(méi)入賬,25年怎樣調(diào)整,貸款5年 問(wèn)
25年直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答

老師,這里彌補(bǔ)以前年度虧損的15973.94是怎么來(lái)的呀?好像是自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)
答: 您好,是19年匯算清繳時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損,是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。
老師,彌補(bǔ)以前年度虧損是每季度都要填嗎
答: 如果你是盈利,彌補(bǔ)以前年度虧損就會(huì)自動(dòng)出來(lái)數(shù)據(jù)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)問(wèn)一下 企業(yè)彌補(bǔ)以前年度虧損是稅前彌補(bǔ)還是稅后彌補(bǔ)啊?
答: 企業(yè)一般都是用稅前利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ),以前年度虧損的

