
老師,暫估應付款在實際收到發票之后,是先紅沖,再按實際發票金額做賬嗎
答: 你好,是的,先把暫估的憑證沖紅,再按照發票做憑證
應付賬款-暫估應付賬款是每個月月初必須沖紅還是等收到發票賬單再進行沖紅再按實際入賬??
答: 您好,等收到發票后再沖應付賬款-暫估就好。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老師,我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發票,然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉,再按實際開票金額,實際的成本做憑證?是這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的

