
2017年12月購入軟件收到發(fā)票,進項發(fā)票已在2018年5月抵扣,由于其他原因公司2018年的8月份退回給供應方發(fā)票,2018年8月份,我們公司在稅控系統(tǒng)已填寫紅沖發(fā)票申報表,同時當月也做了進項稅額轉出,對方9月才開給我方紅字發(fā)票,我在9月月的分錄應該如何做?
答: 你好,收到紅字發(fā)票做以前的相同會計分錄,金額全部紅字
公司收到一張進項負數(shù)發(fā)票,這張發(fā)票是銷售折讓供應商讓我稅控系統(tǒng)申請,稅務局審核后,供應商開具的紅字發(fā)票,申報期我看到這張發(fā)票申報時已經(jīng)進項稅額轉出了,紅字發(fā)票不需要掃描認證了吧,或者是勾選認證了吧
答: 是的,紅字發(fā)票是不需要認證的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤開票系統(tǒng) 要開一張紅字發(fā)票 結果購方與賣方弄錯了 變成了進項稅額轉出 如何更改,本來要紅沖開給別人的發(fā)票結果在填寫紅沖信息表的時候買賣方顛倒了,報稅的時候出現(xiàn)了進項稅額轉出,有辦法更改嗎
答: 問下稅務局,你去稅務局申報,強制不填寫不轉出


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2018-10-20 13:40
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2018-10-20 13:49
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