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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-20 12:54

你好,收到紅字發(fā)票做以前的相同會計分錄,金額全部紅字

jojo 追問

2018-10-20 13:40

老師,1)我購入時:借:無形資產(chǎn)  28113.21 
                                  借:應交稅費--待認證進項稅額   1686.79元 
                                      貸:銀行存款 29800
          2)2018年5月已抵扣:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1686.79   
                                                 貸:應交稅費--待認證進項稅額   1686.79元    
                                              借:應交稅費-應付交增值稅-轉出未交增值稅  1686.79  
                                                  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1686.79  
           2)2017年12月至2018年6月每月攤銷分錄
                借: 銷售費用--攤銷費  1171.38 
                  貸:累計攤銷  1171.38
           3)2018年8月份稅控系統(tǒng)填開紅字發(fā)票申報單分錄:
                借:銷售費用--攤銷費  1686.79  
                    貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1686.79  
                借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1686.79   
                   貸:應交稅費-應付交增值稅-轉出未交增值稅  1686.79   
                借:應交稅費-應付交增值稅-轉出未交增值稅  1686.79   
                  貸:應交稅費--未交增 值稅1686.79   
老師辛苦了,麻煩你指點我一下,非常感謝!我9月份收到對方開出的紅字發(fā)票,我不會做分錄?

彩麗老師 解答

2018-10-20 13:49

應該先把你的第三步分錄全部紅沖,然后做第一步分錄的紅沖

jojo 追問

2018-10-20 14:24

第三步分錄全部紅沖,然后做第一步分錄的紅沖就可以了對嗎?

彩麗老師 解答

2018-10-20 14:43

是的,但是第一步的分錄是做進項稅,不要做待認證進項稅

jojo 追問

2018-10-20 14:50

老師,我之前已抵扣了,我現(xiàn)在不用做一步進項稅額轉出分錄嗎?

彩麗老師 解答

2018-10-20 14:51

不做,福利費不允許抵扣的做賬才是做進行稅額轉出,你這是收到紅字發(fā)票,分錄紅沖就可以了

jojo 追問

2018-10-20 14:56

老師,還請教你個問題,好像我這種情況,8月份已填了紅字發(fā)票申請單據(jù),在沒有收到對方開發(fā)的紅字發(fā)票之前,都不用那么快做憑證的對嗎?等收到對方的紅字發(fā)票才做是這樣嗎?

彩麗老師 解答

2018-10-20 14:57

是的,等收到紅字發(fā)票再做分錄

jojo 追問

2018-10-20 15:07

老師,好像不對吧,我之前已攤銷的費用應該也要紅沖吧?
以下分錄要紅沖吧
2)2017年12月至2018年6月每月攤銷分錄
借: 銷售費用--攤銷費 1171.38 
貸:累計攤銷 1171.38

彩麗老師 解答

2018-10-20 15:10

對方不再開發(fā)票給你的話就要紅沖攤銷的分錄

jojo 追問

2018-10-20 15:15

暫時還沒有收到對方開的發(fā)票,是不是對方要開的話,暫時先不管,等收到對方發(fā)票時,再看情況來紅沖或者補提費用對嗎?

彩麗老師 解答

2018-10-20 15:36

是的,你的思路是正確的

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相關問題討論
你好,收到紅字發(fā)票做以前的相同會計分錄,金額全部紅字
2018-10-20 12:54:37
是的,紅字發(fā)票是不需要認證的。
2019-01-16 09:30:11
是的,要做進項稅額轉出的,
2018-11-09 09:10:20
問下稅務局,你去稅務局申報,強制不填寫不轉出
2019-10-10 17:57:14
分錄是負數(shù)紅沖,申報表里要轉出的
2019-08-05 17:21:31
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