
建筑服務(wù)這個月繳納了增值稅,附加稅申報時候是不是把之前異地預(yù)繳的附加稅填在附加稅申報表中“本期已繳稅額”里面?
答: 異地預(yù)繳的稅款,可以填寫在“本期已繳稅額”
本期申報增值稅應(yīng)納稅額為2,異地已預(yù)繳1,本期實繳為1,在申報附加稅時應(yīng)該按2申報對嗎??異地已繳納的附加稅填在“本期已繳稅金”對嗎??謝謝
答: 您好,在申報附加稅時應(yīng)該按2申報,對的。異地已繳納的附加稅填在“本期已繳稅金”,對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。我是建筑企業(yè),一般納稅人。上月在異地預(yù)繳了增值稅和附加稅。本月納稅申報時,在稅務(wù)平臺分次預(yù)繳里面填列了預(yù)繳增值稅稅額(可以遞減),請問老師,之前異地繳納的附加稅部分,是不是就不能遞減了,賬務(wù)處理時也就直接借:營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 另,已經(jīng)在異地預(yù)繳的水利基金 企業(yè)申報是就可以直接0申報了吧。
答: 同學(xué)你好 對的 但是賬務(wù)處理是 借:稅金及附加?

