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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-10-18 15:21

你好!估計是成本不夠了。不想交那么多所得稅

靜靜地、聼 追問

2018-10-18 15:26

我們這邊暫估時 借:原材料 貸:應付賬款 次月收到發(fā)票付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款  不知道為什么要這樣做?

宋生老師 解答

2018-10-18 15:29

您好!你這個不叫暫估了,是直接入了。

靜靜地、聼 追問

2018-10-18 15:31

做 借:原材料 貸:應付賬款 這筆分錄時,是沒有發(fā)票的。請問這個是不是不對啊?

宋生老師 解答

2018-10-18 15:34

你好!是的。直接這樣確實 不規(guī)范。

靜靜地、聼 追問

2018-10-18 15:47

這個是不是叫原材料暫估入庫 次月收到票 付款 然后沖回

宋生老師 解答

2018-10-18 15:53

你好!是的。正常是要沖回。再做

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相關問題討論
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好 第一次我們買回來這樣做分錄 借:原材料,貸:應付賬款 第二次我們售出去這樣做分錄 借;應收賬款 ,貸;其他業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務成本 , 貸;原材料
2020-04-17 08:54:58
你好 你這個要沖回的 借:應付賬款---暫估 貸:原材料
2022-01-13 09:55:18
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