APP下載
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2018-10-18 13:30 發(fā)布 ??1106次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-10-18 22:38
您好,可以到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報處理。
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅報表中的主表一般增值稅是應(yīng)納稅額還是應(yīng)納稅額合計
答: 填寫附加稅中一般增值稅是應(yīng)納稅額合計還是應(yīng)納稅額
增值稅小規(guī)模附加稅附表增值稅稅額大于主表應(yīng)納稅額
答: 同學(xué)你好 你附加稅的計稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人申報納稅,增值稅主表第23欄次是應(yīng)納稅額減征額
答: 你好,你想問的問題具體是?
為什么增值稅科目余額表應(yīng)交增值稅—未交增值稅金額和報稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
討論
增值稅主表第24欄應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),這個怎么做帳?
增值稅主表第23欄次應(yīng)納稅額減征額填報異常
今年1月份增值稅主表第30項(xiàng)本期繳納上期應(yīng)納稅額填錯了,誤將1月份交納上年12月份的增值稅填到此項(xiàng)中,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該如何彌補(bǔ)這個過錯那?!!
老師我9月增值稅主表掛著一筆稅款,十月交了,可是沒在十月增值稅主表第三十行本期繳納上期應(yīng)納稅額填寫,這個月做十一月賬才發(fā)現(xiàn),可不可以在十一月主表第三十行填上
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103684 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)