
老師 我們之前是會(huì)計(jì)公司在做賬 10月我接手過來的 我們采購液壓機(jī)45完 分2次銀行轉(zhuǎn)賬了10W(2017.11月付款5萬,2018.1月付款5萬)剩余的35萬是現(xiàn)金支付 截至2018.8月底賬上還掛著40萬 有發(fā)票 有合同 有對(duì)方收款收據(jù) 我準(zhǔn)備把這個(gè)應(yīng)付賬平了 分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你應(yīng)該先找出之前銀行支付的5萬和現(xiàn)金支付的35萬做到了什么里面或者是否漏記,才知道是要調(diào)什么科目還是補(bǔ)記固定資產(chǎn)入賬
老師,員工借現(xiàn)金1000元,打白條沒有走賬頂著現(xiàn)金庫了,現(xiàn)在開工資了是銀行轉(zhuǎn)賬給她,如他開工資2000元,轉(zhuǎn)給她1000元,還借款1000元,應(yīng)該怎么做分錄
答: 您好 還借款的1000有沒有從銀行走賬?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付公司營業(yè)場(chǎng)地租金季度的 先銀行轉(zhuǎn)賬 后面才有發(fā)票 怎么做分錄呢
答: 一、付款時(shí), 借:其他應(yīng)付款——XX公司 貸:銀行存款 二、取得發(fā)票時(shí) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 貸:其他應(yīng)付款——XX公司 三、攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用——房租(或營業(yè)費(fèi)用——房租) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租


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2018-10-18 15:43
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