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吳鮮葉
于2018-10-16 17:49 發布 ??2315次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-10-16 17:50
什么原因導致的實報金額小于發票金額?
吳鮮葉 追問
2018-10-16 17:53
費用超標,按標準報銷,實報低于發票金額
方亮老師 解答
2018-10-16 17:54
按照實際支付的款項編制如下分錄: 借:管理費用 貸:銀行存款
2018-10-16 17:58
專票認證了
2018-10-16 18:02
借:管理費用(實際支付的金額-發票上面的稅額) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(發票上面的稅額) 貸:銀行存款(實際支付金額)
2018-10-16 18:05
發票多余的進項稅額,用不用轉出
2018-10-16 19:58
不用轉出。祝您工作愉快!
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員工報銷一張住宿費專用發票,實報金額小于發票金額,發票已認證,賬務處理怎么做?
答: 什么原因導致的實報金額小于發票金額?
開的差旅費的住宿發票為增值稅專用發票賬務處理怎么做?
答: 你好,借;管理費用 應交稅費(進項稅額) 貸;庫存現金等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司老板自己去外面游玩發生的住宿費,他以公司的名義開了很多住宿發票,金額也較大,直接拿給財務做外賬用,但是會計以不與公司經營發生關系不做賬務處理,那么開的專用發票就會產生滯留發票,這樣的話如何來處理這些滯留發票呢
答: 你好!建議還是做進去的好。
用于業務招待的住宿費專業發票需要做進項稅金轉出嗎?賬務處理如何做?
討論
差旅費中的住宿費專用發票可以進行抵扣嗎。賬務處理怎么做??
醫院聘請專家來我醫院坐診,專家的機票、住宿費發票,怎么賬務處理
老師,住宿服務住宿費來的專用發票,稅額可以抵扣嗎
這個問題怎樣處理,7月份的一張住宿費專用發票沒有按專用發票入賬,按發票金額記入費用,發票上月沒有認證,現在發現了這個問題,應該怎樣處理。會計分錄怎樣的
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
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吳鮮葉 追問
2018-10-16 17:53
方亮老師 解答
2018-10-16 17:54
吳鮮葉 追問
2018-10-16 17:58
方亮老師 解答
2018-10-16 18:02
吳鮮葉 追問
2018-10-16 18:05
方亮老師 解答
2018-10-16 19:58