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心星
于2018-10-16 15:32 發布 ??861次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-10-16 15:33
這個月又要轉回來,借應收賬款500,貸主營業外收入500,
心星 追問
2018-10-16 16:04
款還沒支付給對方了借:應付賬款500 貸:主營業務收入500(藍字)是嗎
莊老師 解答
2018-10-16 16:10
借方你不是記在應收賬款
2018-10-16 17:50
當時掛的應付賬款,500元還沒有給客戶
2018-10-16 17:52
掛在應付賬款借方
那可以這樣處理的
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上月沖減收入多沖了500元借:主營業務收入 500(紅字)貸:應付賬款 500元,這月怎么調整
答: 這個月又要轉回來,借應收賬款500,貸主營業外收入500,
上月主營業務收入借現金500貸主營業務收入500這個月要退150回給客戶怎么沖銷
答: 你好,借;主營業務收入,貸;庫存現金 150
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借 現金 500 貸 主營業務收入 500,沖這個憑證是不是 借 主營業務收入 500貸 現金 500
答: 你好,沖銷就是做之前相反分錄就是了
1,借 銀行存款500 其它業務支出598 貸,沖減主營業務收入-588 應收賬款1686 怎么做分錄。主營業務收入多記了。
討論
公司7月刷卡收入500元 包括到賬450元和支付銀聯手續費50元消費者當月申請退款100 但下個月才退回去 怎么記分錄收入 借:現金500 貸:營業收入500 支出 借:財務費用50 貸:現金50下月退款 借:現金 紅字100 貸:營業收入 紅字100老師,這么做對嗎?還是收入450
老師,8月份賬務處理時把含稅價作為收入了:借:應收賬款500 貸:主營業務收入500。借:銀行存款500 貸:應收賬款500。 8月份的金蝶賬已經結賬了。 本公司是小規模納稅人,現在要調這次收入(稅費5元)請問要怎么調?
上月暫估材料3500,已轉成庫存商品,已結轉成本,這月收到發票3000,請問怎么調賬,暫估多了上月暫估材料3500,已轉成庫存商品,已結轉成本,這月收到發票3000,調賬方法:1. 在本月應付賬款中增加500元,作為上月暫估材料的調整;2. 在本月材料費用中減少500元,作為上月暫估材料的調整;3. 在本月應收賬款中增加3000元,作為本月收到發票的調整;4. 在本月材料費用中增加3000元,作為本月收到發票的調整。應付賬款應該減少500吧是的,應付賬款應該減少500元,作為上月暫估材料的調整。 不用紅沖了對吧 那成本呢不用紅沖,成本不變,因為上月暫估材料已經轉成庫存商品,并結轉成本。借 應付賬款500貸原材料500只做這一個憑證就可以嗎
老師:我3月份多計提了應收賬款,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費應交增值稅,本月沖減是不是借:應收賬款(紅字),貸:主營業務收入(紅字),應交稅費應交增值稅(紅字)就行了
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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心星 追問
2018-10-16 16:04
莊老師 解答
2018-10-16 16:10
心星 追問
2018-10-16 17:50
莊老師 解答
2018-10-16 17:52
莊老師 解答
2018-10-16 17:52