發(fā)票7月份認(rèn)證了,9月拿來報(bào)銷做賬怎么做分錄啊?有些發(fā)票9月認(rèn)證了,又沒做賬,要留到10月做賬,怎么做分錄啊
只爭朝夕
于2018-10-16 09:05 發(fā)布 ??833次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2018-10-16 09:12
您的邏輯并不成立。
拿到發(fā)票才可認(rèn)證,取得發(fā)票立即就應(yīng)入賬。
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您的邏輯并不成立。
拿到發(fā)票才可認(rèn)證,取得發(fā)票立即就應(yīng)入賬。
2018-10-16 09:12:20

可以暫時(shí)不用賬務(wù)處理。可以等認(rèn)證后再做賬務(wù)處理。當(dāng)然如果貨物到了需要進(jìn)行暫估處理
2018-08-24 11:17:00

當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月就要做進(jìn)項(xiàng)稅的帳,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-08-30 17:45:41

你好 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 你現(xiàn)在認(rèn)證了沒? 你說抵扣是月末要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才行
2019-08-23 14:26:41

暫估原材料
一、未認(rèn)證的分錄
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
二、認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-07-17 17:28:24
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只爭朝夕 追問
2018-10-16 09:21
岳老師 解答
2018-10-16 09:32