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Any
于2018-10-15 13:38 发布 695次浏览
郭老師
职称: 初級會計師
2018-10-15 13:40
你好,都可以的,工資發的早晚問題,提前收取員工的做其他應付款,你單位先給墊付的做其他應收款
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老師,我們四月份公司剛成立,然后我計提了360的公積金,我們公積金是當月計提當月扣款的,我現在發現一個問題,其他應收款公積金個人承擔部分一直有借方余額360,這樣是對的么
答: 您好 請問是什么時候交款?
1.其他應收款社保2其他應收款公積金,3應付工資,期末計提以后是不是應該是0啊
答: 同學,你好,如果都是當月支付的話,期末是0
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
其他應收款中,那計提的員工承擔的社保和公積金,是不是也不能在同一頁登記?
答: 你好 員工承擔的就走其他應收款 具體的社保和公積金明細 分開寫
工資計提社保和公積金部分不應該是計其他應收款嗎?
讨论
繳納社保和公積金有計入其他應付款-個人,也有計入其他應收款-個人,哪個比較好,實際操作中有什么影響嗎?
發放工資、社保、公積金是用其他應收款科目還是其他應付款科目啊
老師 幫員工 代扣的公積金和醫社保放在其他應收款里,還是其他應付款里更好
老師,請問兩個關于賬務處理問題:1、原公積金掛在集團公司,并一直繳納到子公司19年成立時: 借:其他應收款-住房公積金管理處 **元 貸:其他應付款-公積金 **元 今年5月子公司開立公積金帳戶,將公積金轉到投資子公司公積金帳戶,集團公司除了留有幾個退休人員外,其他職員也都在子公司19年成立時轉到子公司,應該怎么做帳務處理呢? 2、子公司19年成立,22年5月才開立公積金帳戶并補繳了19年-22年5月的公積金,應該怎么做帳務處理呢?
郭老師 | 官方答疑老师
职称:初級會計師
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