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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-14 20:31

借應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費一未交增值稅

瑜兒 追問

2018-10-14 20:35

比如說我現在的應交海關增值稅為負230000,進項為3000,銷項為8000,分錄怎么做呢?

莊老師 解答

2018-10-14 20:52

進項稅額可以抵扣銷項稅額

瑜兒 追問

2018-10-14 20:55

我知道可以抵扣,我要怎么做會計分錄才能提現我真實的留抵稅額

莊老師 解答

2018-10-14 21:16

海關增值稅為負230000是指什么

莊老師 解答

2018-10-14 21:21

你把詳細的內容發過來。

莊老師 解答

2018-10-14 21:42

海關進口繳增值稅,借應交稅費一應交增值稅(進口增值稅),貸銀行存款,

莊老師 解答

2018-10-14 21:43

上面的數學按230000計算

莊老師 解答

2018-10-14 21:44

開票購材料,借原材料,借應交稅費一應交增值稅(進項稅額)

莊老師 解答

2018-10-14 21:46

銷售時,貸應交稅費一應交增值稅(銷項稅額),期末留抵二8000-3000-230000二-225000

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