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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-11 13:45

借銷項  貸進項  貸未交增值稅  不管要不要交增值稅,月末都這樣轉(zhuǎn)

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2018-10-11 13:55

老師這樣說的太含糊了,我第一次做稅額賬目,請老師這下分錄,銷項稅額1135.93,進項稅1386.69,謝謝

徐阿富老師 解答

2018-10-11 14:00

不好意思,以為你能看懂,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1135.93   借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 250.76  貸應交稅費--應交增值稅-進項稅額1386.69

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2018-10-11 14:09

沒關系,老師是不是只需要做一個分錄,怎么還有老師告訴我說銷項稅額比進項稅額低不用做月末分錄結(jié)轉(zhuǎn)

徐阿富老師 解答

2018-10-11 14:17

你好,也要轉(zhuǎn)的,請看我下面的標準資料,有不明確的可以再問我:1、財政部財會(2016)22號《關于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月應交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。     2、本月應交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去;    3,結(jié)轉(zhuǎn)   借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額   應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額   應交稅費-應交增值稅-減免稅款  應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    同時   借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應交稅費--未交增值稅

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2018-10-11 14:26

非常感謝老師!7月份只有進項稅只做一個進項結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嗎?謝謝老師!

徐阿富老師 解答

2018-10-11 14:30

你好,是的,那只要做一筆就好。上面這份資料是我大學里給學生講課的課件。是最系統(tǒng)的標準資料

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2018-10-11 14:35

我登記下來,謝謝徐老師,我有問題時都能遇到你

徐阿富老師 解答

2018-10-11 14:44

是嗎?我們有緣,也謝謝你對我的信任,歡迎有問題也可以直接聯(lián)系我徐老師

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借庫存商品 30萬,貸應付賬款,借應收 20萬,貸主營業(yè)務收入 銷項稅額,借主營業(yè)務成本 30萬 貸庫存商品 30萬
2020-10-31 14:52:02
借固定資產(chǎn) 貸庫存商品
2020-07-24 12:09:44
你好 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
2018-12-05 14:55:30
您好,這個是借 應交稅費應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應交稅費 未交增值稅
2023-11-08 12:40:20
你認證么,沒有認證就做應交稅費-待認證進項稅額
2019-08-30 15:28:54
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