
9月認證了一張發票,但是稅號是舊稅號,所以在9月做了紅字申請表也發給對方讓重開了,但重開的發票得10月才收到,那9月如何做進項稅額轉出的分錄啊?因為發票原件已經退給對方了 ?
答: 你好,你可以根據紅字發票申請表做賬做進項稅額轉出,收到對方開的紅字發票貼后面就可以了。納稅申報時,將轉出金額填入附表二。另外,已經認證抵扣的發票應該作為你們原憑證做賬的依據不能退回給對方的。
老師您好,請問在增值稅認證平臺里面的發票記錄,有些發票原件因一些原因拿不到了,需要認證以后再做進項稅額轉出嗎?還是放著不認證就行
答: 您好 沒有取得發票 放著不認證就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我們23年的一張發票在5月份和10月份重復抵扣進項發票了,并且正常申報了。稅務那邊說是系統沒及時同步的原因,現在要求我們把5月份的進項稅額轉出補交稅款和滯納金,我們每月沒有留抵發票,現在怎么辦啊?我問了稅務為什么這么久才通知我們,他說去年就有稅務提醒了,問有沒有人給我打電話,我們去年是沒有收到這個通知的。
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