
固定資產(chǎn)暫估入賬,現(xiàn)在發(fā)票到了,要怎么做?
答: 建議發(fā)票到了再入賬處理。如果數(shù)據(jù)不一致,在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中調(diào)賬非常麻煩
固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)有到,固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí)多暫估了,當(dāng)時(shí)是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 2.02 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.02,稅額沒(méi)有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)來(lái)了,是增值稅專業(yè)發(fā)票,無(wú)稅金額2,稅額0.2請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做賬啊!
答: 同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估固定資產(chǎn)和實(shí)際到票金額不一致已經(jīng)暫估固定資產(chǎn)一年了,也是按照暫估金額計(jì)提的 現(xiàn)在發(fā)票到了怎么辦?多暫估了怎么處理
答: 這個(gè)不用管的了,重新計(jì)算折舊,以后重新計(jì)提即可的了
以前年度的固定資產(chǎn)暫估入賬,現(xiàn)在收到固定資產(chǎn)發(fā)票,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理
固定資產(chǎn)暫估入庫(kù)18萬(wàn),計(jì)提折舊半年,現(xiàn)在收到發(fā)票16萬(wàn),怎么做賬?固定資產(chǎn)原值怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)后收到固定資產(chǎn)發(fā)票,前面已經(jīng)暫估折舊了,現(xiàn)在到了發(fā)票,發(fā)票金額比暫估金額多0.01元要怎么做呢?
17年購(gòu)入固定資產(chǎn)票沒(méi)有到暫估入賬了,現(xiàn)在票來(lái)了,之前暫估入賬的金額比發(fā)票的金額小,就是少入了怎么做賬需要把之前的分錄紅沖重新做么


hkkl 追問(wèn)
2018-10-10 09:37
江老師 解答
2018-10-10 09:38
hkkl 追問(wèn)
2018-10-10 09:40
江老師 解答
2018-10-10 09:44
hkkl 追問(wèn)
2018-10-10 10:43
江老師 解答
2018-10-10 10:52
hkkl 追問(wèn)
2018-10-10 10:54
江老師 解答
2018-10-10 10:55
hkkl 追問(wèn)
2018-10-10 11:08
hkkl 追問(wèn)
2018-10-10 11:09
江老師 解答
2018-10-10 11:33