資產負債表里的期未余額數指的是資產總額那個數 問
資產負債表里的期未余額數,最下面的資產總額嗎? 答
公司給不屬于本企業的員工發的紅包怎樣記賬 問
給不屬于本企業的員工發的紅包,可入招待費或宣傳費 答
老師,公司在籌建期的費用,是不是如果沒做到開辦費, 問
你好,在籌建期間只可以扣除60%確實是 答
老師,員工報銷款,辭職后公司賬上有余額沒有付給個 問
財務風險:代賬錯誤未糾正,用工資沖銷會讓賬更亂,虛減應付工資。 稅務風險:可能少報臨時工工資個稅,被稽查補稅滯納金。 合規建議:先紅字沖銷代賬錯誤,讓賬面真實;臨時工工資正常發、報個稅;若真欠錢,補簽債務抵消協議 答
老師,技術服務業企業,營業收入和營業成本的比例大 問
你好,這個不一定了。基本上60%左右。 答

8月份計提的水電費做分錄借管理費用,貸應付賬款,后來九月份支付水電費,但是發票沒有收到,做的分錄是,借預付賬款,貸銀行存款,那10月份發票收到了,該怎么做分錄呀?怎么調整計提的應付賬款和支付的預付賬款,,
答: 你好!你這個借應付賬款 貸預付賬款。 然后你8月已經計入費用了。直接把發票貼到8月就好了。
水電費上月預提,房租每月都能按時收到發票,所以房租不用預提,8月份預提了水電費,做的分錄是:借:管理費用--水電費 借:制造費用--水電費 貸:預付賬款---XXXXXX公司 然后9月份收到發票,發票上面是9月份房租,8月份水電費,因為8月份水電費已經計提了,那么9月份這張發票會計分錄直接做計提:借:管理費用 --租金 貸:制造費用----租金 應交稅費--進項稅額 (房租加水電費稅金 ) 預付賬款----XXXXX公司 貸:應付賬款---XXXX公司,支付的時候做:借:應付賬款--XXXXXX公司 貸:銀行存款,可以嗎?
答: 你好! 對的。可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工借支支付水電費時:借 其他應收款 貸:銀行存款 計提水電費:借:管理費用 貸:其他應付款 那下月收到發票該怎么做賬?
答: 一、 員工借支支付水電費,收錢 借:銀行存款 貸:其他應收款——XX個人 二、付款時 借:其他應付款 貸:銀行存款 三、收到發票做費用 借:管理費用 貸:其他應付款
12月付的電費,1月才開的發票,能不能做:借預付賬款--水電費,貸銀行存款,1月收到發票做:借管理費用--水電費,貸預付賬款---水電費
比如11月就把12月的倉庫租金支付了,在11月份做分錄時借:預付賬款 貸:銀行存款。到12月時做計提 借:管理費用 貸:其他應付款。支付時借:其他應付款 貸:預付賬款 這樣做對嗎?
老師 請問 工廠水電費計提 分錄是不是 借:制造費用-水電費 貸:應付賬款(其他應付款)-水電費,要付款的時候 ,借:應付賬款(其他應付款)-水電費 貸:銀行存款 付了 還沒收到發票要怎么做呢
內賬10月份支付了9月剩余的部分房租和10月的正月房租,怎么做分錄,是不是9月底做分錄 借:管理費用-房租 貸:應付賬款。10月份付款時做分錄 借:管理費用-房租 ;應付賬款 貸:銀行存款

