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我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
國稅網上申報:小規模裝飾公司,按季申報,二季度收入開票金額合計40800,不含稅收入39611.65,免征增值稅額1188.35,增值稅納稅申報表,附列資料表,增值稅免稅申報明細表,怎么填寫

