
去年10月份我單位外購材料對方給開來100多萬的發票,也入賬并抵扣進項稅了,購入原材料也已經加工生產用沒了,今年4月份國稅局來單位通知對方的發票失聯了,最后稅務局決定把此筆抵稅做進項稅轉出,除做進項稅轉出外還繳納一部分漬納金,做進項稅轉出如何做會計錄。(是紅沖進項稅還是增加原材料沖賬)具體能給解答一下嗎?
答: 紅沖原分錄就可以了,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅
進項稅轉出 對方公司已經不存在 這張稅票稅務局不讓抵扣
答: 您好!你的問題是什么呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月開票稅額1000,是不是拿進項稅額1000區抵扣啊,這個月什么時候去抵扣呢,月底國稅局要放假
答: 你好,可以抵扣


會計學堂 金牌輔導老師 追問
2018-10-10 13:40
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2018-10-10 13:41
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2018-10-10 13:47
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2018-10-11 13:52