- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-09-28 12:00
(1)月末結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3
貸: 應交稅費-未交增值稅 3
(2)計提X月營業稅金及附加:
借:營業稅金及附加 0.3
貸:應交稅費-應交城建稅 0.3*70%=0.21
應交稅費-教育費附加 0.3*30%=0.09
(3)次月繳納增值稅等
借:應交稅費-未交增值稅 3
應交稅費-應交城建稅 0.21
應交稅費-教育費附加 0.09
貸:銀行存款 3.3
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(1)月末結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3
貸: 應交稅費-未交增值稅 3
(2)計提X月營業稅金及附加:
借:營業稅金及附加 0.3
貸:應交稅費-應交城建稅 0.3*70%=0.21
應交稅費-教育費附加 0.3*30%=0.09
(3)次月繳納增值稅等
借:應交稅費-未交增值稅 3
應交稅費-應交城建稅 0.21
應交稅費-教育費附加 0.09
貸:銀行存款 3.3
2018-09-28 12:00:15

您好,您發票是什么時候收到的呢
2019-12-05 14:57:54

你好,支付給員工的獎金需要計提
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬, ????貸:銀行存款等科目??
2021-10-11 11:47:09

你好
借;資產減值損失 貸;壞賬準備
借;壞賬準備 貸;其他應收款
2018-05-09 10:18:51

你好!是這樣的。你上個月的成本錯了。建議先紅字沖減,然后做正確的
正確的是,借主營業務成本-運費 應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。
2017-06-26 17:10:01
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