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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-28 08:48

您好,跨月作廢發票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數發票作為原始憑證。

599310243 追問

2018-09-28 09:01

那就是我領發票的時候,那邊要驗舊我那張做賬聯呀,我貼到憑證里面了那怎么弄呀

王雁鳴老師 解答

2018-09-28 09:11

您好,領發票時還驗舊啊?不是使用金稅盤直接上傳就行了嗎?如果驗舊的話,就說入賬了唄。

599310243 追問

2018-09-28 09:13

我們這不是,還要查做廢發票的,而且我們用的是稅控盤,那作廢了怎么記賬呢?只要把原來的分錄沖紅再記一筆正確的就可以了嘛

王雁鳴老師 解答

2018-09-28 09:26

您好,哦,有了稅控盤的,應該不驗舊了,作廢的全聯次保存,不需要記賬的,沖紅的,記賬聯要記賬的。

599310243 追問

2018-09-28 09:44

我就是說沖紅的怎么記賬

王雁鳴老師 解答

2018-09-28 09:51

您好,沖紅的使用紅字發票記賬聯,借;應收賬款,負數,貸;主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。

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相關問題討論
您好,跨月作廢發票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數發票作為原始憑證。
2018-09-28 08:48:01
1. 八月份借應收賬款貸主營業務收入應交稅的 九月份,借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 用負數發票做 2.不需要的 九月份的負數發票用負數發票第一聯,二三自己留著 八月份用八月份第一份,剩余的自己留著
2019-09-20 18:40:08
對,這個只能開紅字發票。
2022-04-08 13:19:55
你是銷售方是嗎 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 和你正數收入合計交增值稅,附加稅不需要單獨了
2019-08-27 09:39:26
你好,沒錯,這個就是你說的這個區別。
2022-02-26 16:33:30
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