
跨月作廢發票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數發票作為原始憑證嘛?
答: 您好,跨月作廢發票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數發票作為原始憑證。
老師,8月份開票確認收入,相應的會計分錄。9月又要作廢8月開票,做相反分錄,后面要有哪些原始憑證(1.沖紅負數發票.2需不需要把8月份記賬聯發票抽出來發在9月沖紅憑證后面),那么9月反向分錄后面原始憑證有負數發票2聯 還有8月開錯作廢2聯是嗎?
答: 1. 八月份借應收賬款貸主營業務收入應交稅的 九月份,借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 用負數發票做 2.不需要的 九月份的負數發票用負數發票第一聯,二三自己留著 八月份用八月份第一份,剩余的自己留著
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
跨月發票作廢紅沖之后如何做會計分錄?作廢紅沖發票這個月計提附加稅的時候需要把紅沖的扣除,還是正常計提
答: 你是銷售方是嗎 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 和你正數收入合計交增值稅,附加稅不需要單獨了


599310243 追問
2018-09-28 09:01
王雁鳴老師 解答
2018-09-28 09:11
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2018-09-28 09:51