老師,假如A公司2022年補繳2020年的稅費8700元,其中 問
同學,你好 22年 借:以前年度損益調(diào)整6660 貸:應(yīng)交稅費? 6660 借:應(yīng)交稅費? 6660 貸:銀行存款 6660 借:營業(yè)外支出? 2040 貸:銀行存款2040 答
你好,老師,公司2017年買的車,當時會計寫的折舊年限 問
通常不能直接加速折舊提完剩余折舊。折舊方法和年限一經(jīng)確定不得隨意變更,若要變更需有合理依據(jù)并披露。準備出售的車輛,剩余折舊不再計提,應(yīng)通過固定資產(chǎn)清理科目核算出售相關(guān)事宜。 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工 問
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負擔的社保522.3 答
老師,我們有個公司一直沒有業(yè)務(wù),平時都是0申報,但是 問
可以的,老公司可以變更為2032.6.30前預(yù)交 答

4萬多的運費發(fā)票一定要合同嗎?
答: 你好,一般需要合同,如果沒有合同,那么貨物,運費支付,等都要有相符的依據(jù)。
給對方簽的合同是2000元/噸,開發(fā)票是按1800/噸開的,其中有200元運費是讓運輸單位開給對方,給運輸單位7個點,現(xiàn)在對方非要按合同單價打款到公戶,運費發(fā)票運輸單位也開了了,現(xiàn)在怎么處理呢?
答: 可以你單位收了再支付給運輸方。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做手工憑證時,運費發(fā)票(9萬萬)后面需要附運輸合同嗎?
答: 最好付復印件,如果覺得麻煩,也可以不,但是合同要保存好,財務(wù)留一份!

