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漂泊__伊犁昭蘇熏馬腸總代
于2018-09-21 16:01 發布 ??1086次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-09-21 16:02
你好 借;庫存商品等科目 10000 貸;銀行存款等科目 10000
漂泊__伊犁昭蘇熏馬腸總代 追問
2018-09-21 16:04
老師,他給我開票是10500元,給的商品價格也是10500元的商品,我入的進貨也是10500呀
鄒老師 解答
2018-09-21 16:09
你好,因為你實際付款1萬,內賬只需要按1萬計入就可以了
2018-09-21 16:10
但是這是兩個老板合伙的,他們現在問到這個問題了,他們說人家優惠的這500元,我怎么處理的
2018-09-21 16:15
你好,內賬只需要根據實際付款的10000作為購進貨物成本就是了
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供應商開票金額10500元,實際收我10000元,優惠500元,內賬分錄怎么做
答: 你好 借;庫存商品等科目 10000 貸;銀行存款等科目 10000
供應商開票金額10500元,實際收取10000元,優惠500元,這個分錄怎么做
答: 借:應付賬款 10500 貸:銀行存款 10000 庫存現金 500【這個500元的現金轉入內帳或給老板】
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問,客戶5月欠款10500元,到6月收到款10000元,優惠了500,這個500怎么下賬?
答: 你好!開紅字折扣發票計入銷售費用
銷售方,銷售金額10006元,,實收10000元,優惠6元,請問怎么做分錄呢
討論
老師,你好!我們公司充值10000元作為餐費,對方公司給了500元的優惠,相當于我們實付10000,卡里有10500元,我怎樣做會計分錄比較合理?
飯店會員卡充值實收現金10000元,優惠送2000元,會員實際可消費金額12000元,本月會員卡消費6000元(含充值送的優惠金額),這個怎么做賬?本月優惠送的錢應做多少
供應商貨款491元 優惠41元,實付450的分錄怎么做
請教個問題:一個供應商7月份應付金額掛賬1000元,9月份付款的時候供應商給優惠100元,實際付款900元,要如何做賬呢,內帳
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624468 個
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漂泊__伊犁昭蘇熏馬腸總代 追問
2018-09-21 16:04
鄒老師 解答
2018-09-21 16:09
漂泊__伊犁昭蘇熏馬腸總代 追問
2018-09-21 16:10
鄒老師 解答
2018-09-21 16:15