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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-09-13 17:09

1,可以認證抵扣,要是你們不打算退稅處理,可以視同內銷征稅,2,你們也可以去申請免稅,那對應進項稅額轉出就可以。

熱心網友 追問

2018-09-13 17:45

如果按照方法2處理,申請免稅后做進行稅額轉出,那我采購的這部分外銷品在賬務上沒有對應的銷售該怎樣處理呢?也就是說光有采,沒有銷?該咋辦呢老師

maize老師 解答

2018-09-13 17:50

沒有銷售就不處理,你發票認證嗎,那先做認證抵扣等有銷售時候再進項稅額轉出處理。

熱心網友 追問

2018-09-13 18:10

貨物在本月已經出口銷售了,采購的發票已經在前幾個月認證了(當時認證時候不知道是用來退稅的),然后這個月發現不應該認證抵扣而且采購發票與我的關單有不同很可能退不了稅,基于這種情況所以問問老師我這種實際已經出口銷售了的,但是卻視同國內貿易認證抵扣了的,應該怎么處理比較好?

maize老師 解答

2018-09-13 18:11

不能抵扣附表2進項稅額轉出就可以

熱心網友 追問

2018-09-13 18:15

那我這部分稅錢做賬時要入到主營業務成本里去嗎?

maize老師 解答

2018-09-13 18:17

你購進對應那個商品做啥科目這個就轉出做啥

熱心網友 追問

2018-09-13 18:20

噢謝謝

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相關問題討論
1,可以認證抵扣,要是你們不打算退稅處理,可以視同內銷征稅,2,你們也可以去申請免稅,那對應進項稅額轉出就可以。
2018-09-13 17:09:27
你好! 對的!
2018-11-11 15:41:55
抵扣進項的出口發票,就是可以退稅的。因為有留抵稅額才會有退稅。如果沒有期末留抵,就退不了稅 視同內銷,就是出口的金額不免增值稅,需要正常的計銷項稅額
2017-09-23 15:04:34
你好,找主管稅務機關,可以更改狀態!(我也遇到一次的)
2018-03-22 19:02:52
是的,你的理解是對的。
2022-06-16 11:10:32
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