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于2018-09-11 15:13 發布 ??771次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-09-11 15:21
你好,現在的會計處理應該是 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:現金 其他應付款-社保和個稅等
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這樣做賬可以?就是借:管理費用 貸:應付工資然后借:應付工資 貸:現金
答: 你好,現在的會計處理應該是 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:現金 其他應付款-社保和個稅等
去年管理費用多記了1000元,現金支付的。今年如何做賬務調整呢?
答: 借;庫存現金 貸;以前年度損益調整 1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
是做外賬的,新建的賬,現在支出現金,可是做賬軟件的現金余額是0,那怎么做賬啊?是(借;管理費用 貸:現金 ),可是軟件現金0,那怎么弄?
答: 借:管理費用貸:其他應付款
你好,如果公司購買的超市卡,是預付卡那種,票面是不征稅的,金額2000元,我們發給員工的 我做賬是 借 管理費用-職工福利費 貸 庫存現金 這樣對嗎
討論
老師,請問老師課時費以工資表入賬,我們有合同計入管理費用課時費,我們是現金支付1萬多可以嗎還有年底一次性發放績效工資怎么做賬呀
民非企業發零時工資做賬現金付款是 借管理費用貸庫存現金嘛
老師您好 有個問題想向您咨詢 去年我公司收到一張29萬的費用票 當時做賬直接 借管理費用 貸庫存現金了 等到今年銀行又付出去了這筆29萬 我要把庫存現金紅沖么
煤氣不能借管理費用貸現金嗎
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
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