
,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅,抵上期留抵稅額怎么寫分錄
答: 你好,如果上月末沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
銷項(xiàng)稅抵扣上期留抵稅額,分錄怎么寫
答: 你好,根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào) 上月有留抵時(shí):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目 本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!老師!我這張表上是不是12月的銷項(xiàng)稅額為133393.23元,我上期留抵稅額105721.97元,我們新企業(yè),我想象征性的交一百多的稅,那是不是我再認(rèn)證兩萬七千多就可以了
答: 你好,是的,需要再認(rèn)證27500的發(fā)票就可以。

