
以前年度會(huì)計(jì)多做的增值稅,多計(jì)提附加,要怎么處理呢?
答: 你好,需要把多做的增值稅,附加稅沖銷
2020年多計(jì)提了或者少計(jì)提0.01分附加稅,2021年怎么做賬務(wù)處理呢。執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
答: 你好? ?這個(gè)直接沖計(jì)提就行里 直接? 紅沖 借稅金及附加 -0.01? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?-0.01 。 不走利潤(rùn)分配? -未分配利潤(rùn)科目處理。這個(gè)金額小直接紅沖?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度增值稅及附加稅費(fèi)多計(jì)提了,現(xiàn)在怎么調(diào)平?
答: 你好!通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖會(huì)差額

