公司給員工上了商業(yè)保險的意外險,收到發(fā)票做賬時有一張專票借管理費(fèi)-員工保險 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 但在會計審核憑證時又做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這是怎么回事
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于2018-09-07 08:45 發(fā)布 ??1556次瀏覽
- 送心意
大衛(wèi)
職稱: ,中級會計師
2018-09-07 08:48
你好,會計審核時,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是因?yàn)檫@個進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。
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借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
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