
房產(chǎn)公司開票后未交分錄:借:其他應收款--老板 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值是這樣寫嗎?款老板直收現(xiàn)金
答: 收現(xiàn)金的話 就借:現(xiàn)金就行
老師,我是9月新建的賬套,前期都沒有期初數(shù),我想拿8月的憑證做期初數(shù),現(xiàn)在是有家客戶,一直都是代收,代收款未結, 賬款我沒有分開做憑證,直接做了一張憑證,錢是9月結,我做了借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借:其他應收款 貸應收賬款 不知道這樣對不對
答: 你好,期初數(shù)是年初數(shù),而不是上個月的期末數(shù) 分錄倒是這樣處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-減免稅費摘要:稅控開具普票收入(技術服務)減免稅費應該在借方這筆分錄有問題實際應該怎么寫呢?
答: 你好,是小規(guī)模納稅人?應該先:借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入


蓮姐 追問
2018-09-06 15:15
點~玲老師 解答
2018-09-06 15:27
蓮姐 追問
2018-09-06 16:07
點~玲老師 解答
2018-09-07 14:43
蓮姐 追問
2018-09-07 18:51