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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2018-09-06 14:44

收現(xiàn)金的話 就借:現(xiàn)金就行

蓮姐 追問

2018-09-06 15:15

好的,謝謝老師!請問這增值稅要待下月交是不是要做增值稅轉出?請問分錄怎么寫?

點~玲老師 解答

2018-09-06 15:27

我上傳了一個應交稅費結轉的會計分錄 圖片  你看能不能看得到

蓮姐 追問

2018-09-06 16:07

看到了,老師,謝謝!比如我8月購材料收到發(fā)票 借:原材料  10000  應交稅費 應交增值稅  進項稅  1600  銀行存款 11600 銷售庫存商品 ,為客戶開票 借:銀行存款  17400  主營業(yè)務收入 15000  應交稅費 應交增 值稅--銷項稅 2400  就這樣可以嗎?后面還要寫一筆分錄嗎?

點~玲老師 解答

2018-09-07 14:43

是的  采購和收入是這樣做分錄 就可以

蓮姐 追問

2018-09-07 18:51

老師:請問那進項和銷項要不要結轉成未交增值稅呀?

上傳圖片 ?
相關問題討論
收現(xiàn)金的話 就借:現(xiàn)金就行
2018-09-06 14:44:45
你好,期初數(shù)是年初數(shù),而不是上個月的期末數(shù) 分錄倒是這樣處理的
2016-09-12 16:21:30
同學你好 這個直接調整就可以了 沖減之前的
2022-01-07 11:02:02
你好,是小規(guī)模納稅人?應該先:借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-02-18 12:23:32
借:應收帳款2098 遞延收益3000 貸:營業(yè)收入4512 應交稅費586 借:銀行存款2098 貸:應收帳款
2019-05-31 18:13:06
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