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老師好!我公司開出了專票3%的銷售20萬,有客戶開進2萬元左右的稅率不等的專票,這個月申報時系統沒有進行銷項稅額與進項稅額的互相抵扣,請教一下稅法有什么規定?謝謝!
公司6月新開的,7月有進項稅額29089.38, 本月有進項稅額41532.68, 至今沒有銷項稅額,在申報時附表二本期進項稅額明細怎么填?

