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wiling
于2018-08-27 12:04 發布 ??811次瀏覽
鐘老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師
2018-08-27 12:23
你的意思是不繳納增值稅嘛?(121*10%-51.7*16%)?17%。但是按實開具增值稅發票!不能虛開!
wiling 追問
2018-08-27 13:05
要交增值稅的,
鐘老師 解答
2018-08-27 13:07
尊敬的學員:應交增值稅就用銷項減去進項
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稅負率=(增值稅銷項稅-增值稅進項稅)/不含稅銷售額,如果當月開了出口發票,不含稅的銷售額包含開的出口發票嗎?
答: 您好!這個是包含了的
當月增值稅銷售發票開出,進項發票沒來,增值稅怎么辦,銷售發票不能作廢
答: 你好同學,如果你的銷售發票不能作廢,那你只能按照銷售額繳納增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人增值稅是進項減銷項,銷售無發票的增值稅可以減不
答: 一般納稅人增值稅是進項減銷項,銷售無發票的增值稅可以減不 不行
增值稅發票銷售怎么算抵扣進項稅
討論
如開出121w的銷售發票。稅率是10%,然后開進51.7w的進項,進項稅率是16%,增值稅稅負是1.7%,還需要開進多少進項?
當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
假如公司的增值稅稅負是4%,要怎么合理的取進項發票,進項要占銷售額或成本的多少
我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
鐘老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 906 個
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wiling 追問
2018-08-27 13:05
鐘老師 解答
2018-08-27 13:07