老師,我想問下,有個企業(yè)對我們公司轉了一筆款,附言 問
現(xiàn)金金額不大的可以,如果大的話就有風險,需要補充一個借款合同。 答
老師 小規(guī)模公司購貨物6397元,老板支付款已收到發(fā) 問
如果公司不能做出口,委托其他公司出口,從業(yè)務實質看,貨物最終是銷售出去了,這種情況下需要做銷售相關賬務處理。由于不是正規(guī)出口退稅流程(自身無出口資質 ),通常按內銷處理 。 分錄問題 購買分錄:借 “庫存商品” 6397,貸 “其他應付款” 6397 ,此分錄在記錄貨物采購及對老板欠款方面邏輯正確 。 內銷分錄:存在問題。首先,確認收入時要考慮增值稅(小規(guī)模納稅人也有增值稅處理 ),假設征收率為 3%(不考慮優(yōu)惠政策時 ),正確分錄應為: 借:應收賬款 6397 貸:其他業(yè)務收入 6210.68(6397÷(1 %2B 3%) ) 應交稅費 —— 應交增值稅 186.32(6210.68×3% ) 同時,后續(xù)還需要結轉成本,分錄為: 借:其他業(yè)務成本 6397 貸:庫存商品 6397 。 答
老師,小規(guī)模季度不夠30萬,是免交增值稅的,這個30萬 問
這個30萬是不含稅銷售額 答
老師,公司要找票,少交所得稅,想計算找多少票,是不是 問
是的,就是那樣子的 答
24年買車的車貸利息沒入賬,25年怎樣調整,貸款5年 問
25年直接計入利潤分配-未分配利潤 答

之前全盤接手一家公司,由于存貨品種多,數(shù)量也大,對方商貿寶上也準確。我就用他的數(shù)據了但是金額上不一樣。現(xiàn)在用他賬面數(shù)據結轉成本了。如何調賬
答: 需要以月末進行盤點,與賬面數(shù)進行核對差異后進行調賬處理。
采用先進先出法計算存貨成本。7月份改用加權平均調整之前的成本,差了20萬。之前每個月結轉成本的金額大概在幾百萬,每一個品類大概有20多個不同單價,發(fā)生的20萬差距正常嗎,怎么解決
答: 是否正常只有查看幾種存貨,看計算的結果是否正確了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問下跨年度調整數(shù)量金額賬怎么調整、因為上年度金額結轉成本結轉少了
答: 應通過“以前年度損益調整”賬戶進行調整


釋然 追問
2018-08-24 11:22
釋然 追問
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2018-08-24 11:23
江老師 解答
2018-08-24 11:23
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2018-08-24 11:31
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2018-08-24 11:33
江老師 解答
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2018-08-24 11:34
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2018-08-24 11:35
江老師 解答
2018-08-24 11:36
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2018-08-24 11:53
江老師 解答
2018-08-24 11:54