
工廠用供應商的對賬單做會計分錄,有些付了款有些供應商未付款,怎樣做分錄
答: 你好!正常是不用對賬單做分錄的。而是根據付款記錄做分錄。 比如借原材料 貸現金/沒付的計入貸應付賬款。
老師:1、供應商在我司購產品5000元,在當中我司應付對賬單15000元中扣減,應該怎么做分錄呢?我司未付貨款。 2、我司商貿行的,銷售主產品,同時也購一些商品的小配件,小配件用完了,我應該如做賬將小配件結轉成本呢?怎么做分錄?
答: 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,如果前面和這個供應商有應付賬款掛賬,然后后面可以對沖借應付賬款貸應收賬款, 小件用完了,是用到哪里了?,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司的一個供應商借給公司一筆錢,打到對公賬戶了,等公司周轉開了,再從對公賬戶還回去,這個會計分錄要怎么做呢?
答: 掛對方公司的往來款,歸還的時候沖掉往來就行了


會敏 追問
2018-08-23 17:16
宋生老師 解答
2018-08-23 17:17