
收到專票上月未認(rèn)證已入賬,本月重開(kāi),該怎么做賬?
答: 你好,本月對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了 ?
收到專票未認(rèn)證怎么做賬
答: 借;管理費(fèi)用等 借;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,收到專票沒(méi)有認(rèn)證如何入賬,后期認(rèn)證后如何入賬
答: 你好 收到專票沒(méi)有認(rèn)證,賬務(wù)處理是 借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之后月份認(rèn)證的時(shí)候 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

