
我司跟供應商互為購銷關系,應收賬款借方余額5萬,應付賬款貸方余額10萬,后續只保留我司向對方采購關系,想把應收的5萬直接抵欠款10萬,要做什么分錄調整呢?直接這樣可以嗎?借:應付賬款 5萬 貸:應收賬款5萬
答: 你好,可以這樣做調整抵消分錄
老師,我不明白,比如應付賬款貸方給供應商6萬,供應商又向我們買商品兩萬就應收賬款2萬,我們最后實際付4萬給供應商,這個應收應付要做同一個科目,分錄要怎么寫?
答: 首先你向供應商購買是 借:庫存商品 貸:應付賬款6萬 你向供應商銷售是 借,應收帳款 貸:營業收入 各按各的核算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
客戶欠我們的錢直接就轉給我們的供應商,借:應付賬款——誰,貸應收賬款——誰,這么寫分錄對嗎
答: 您好,可以的,這樣操作需要貴公司給欠款方出具一個證明,其中注明委托其轉款給供應商。
老師應收賬款和應付賬款上都掛了同一個供應商,應收賬款余額129653.96,應付賬款余額1872元,可以合并嗎?分錄怎么寫?
客戶的應收賬款,客戶直接在供應商的卡機上刷卡,算付給供應商應付賬款里的一部分錢,這個怎么做分錄呀!供應商的款是上月的,這個月結
請問內賬中,因質量問題客戶扣重300公斤,相應應收賬款也扣減,我們由這重量再扣減供應商重量及應付賬款,請問之間怎么做分錄呢?業務關系發生在上月,本月處理應收應付賬款
老師,我公司有個客戶,即是客戶又是供應商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應的原材料款,該怎樣做分錄?應收賬款和應付賬款可以對沖么?


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2018-08-21 22:06
鄒老師 解答
2018-08-21 22:37