
建廠,A、B分別投入200萬現(xiàn)金,C轉(zhuǎn)過來原材料90000元,庫存商品200000元,應(yīng)收賬款1000000元,應(yīng)付賬款290000元,要怎么收進資產(chǎn)負債表里?
答: 貨幣資金400萬元;存貨290000元,應(yīng)收賬款1000000元,應(yīng)付賬款290000元,實收資本500萬元。
開辦有幾年的公司,今年1月建賬,從21年12月發(fā)生金額開始做賬,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平衡,還有,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,原材料,庫存商品應(yīng)該怎么取期初余額,因為一月有發(fā)生額?譬如:去年銷售一臺機械12萬,預(yù)付4萬,22年1月付尾款8萬,應(yīng)該怎么做?或者,還有尾款未付完,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)??應(yīng)付賬款也是如此
答: 你好,你沒期初余額表的話很難取期初,你要根據(jù)去年的業(yè)務(wù)先進行記賬操作,結(jié)出科目余額變,這樣順延下來,把期初錄入就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)付款為負數(shù),庫存商品有金額,可以嗎?
答: 資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)付款為負數(shù),庫存商品有金額,可以


li是sei.. 追問
2018-08-20 19:56
li是sei.. 追問
2018-08-20 19:57
呂老師 解答
2018-08-20 20:22
li是sei.. 追問
2018-08-21 09:14
呂老師 解答
2018-08-21 09:36