
給供應商付了80600,收到的發票是80800,這個要怎么做分錄啊?
答: 您好,借;庫存商品等科目,80800,貸:現金或者銀行存款,80600,應付賬款,200。
你好,老師,請問一下我們因質量問題扣了供應商的款,發票之前開過了,現在有質量扣款單,我怎么做分錄?
答: 你好,借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 需要針對質量問題開具銷售折讓發票的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師請教一下大家,供應商開了20萬的發票進來,我們付了一半,剩余的款因為項目停工了或者對方垮了,不付了,怎么做分錄?
答: 你好同學,如果確定這個應付賬款后期不需要付了,你可以 借應付賬款 貸營業外收入,這個營業外收入是需要繳納所得稅的。


小袁 追問
2018-08-15 09:20
王雁鳴老師 解答
2018-08-15 09:22
小袁 追問
2018-08-15 09:29