
請問去年期初建賬的時候應(yīng)收賬款期初數(shù)做錯了 現(xiàn)在怎們調(diào)整,實際情況是去年5月份時是A公司欠我方1萬 但是應(yīng)收賬款期初數(shù)設(shè)置的是0 現(xiàn)在客戶打錢來了 我該怎們?nèi)胭~?
答: 首先調(diào)整建賬數(shù)據(jù),使應(yīng)收賬款余額1萬。然后收款、沖賬。
你好,老師,我想問下報關(guān)金額和實際收匯金額一年的累計差額由6萬美金,當年總報關(guān)金額490萬,我那個差額該怎么入賬比較合適,由于前面幾年沒調(diào)整,造成現(xiàn)在應(yīng)收款多出了9萬
答: 你這個是匯兌損益產(chǎn)生的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于以前您年度錯賬,導(dǎo)致應(yīng)收賬款為負數(shù),也沒有理由調(diào)整怎么處理
答: 你好,你需要查一下具體的什么原因錯誤,提前預(yù)收了人家的錢嗎? 還是多紅沖了收入


陽光 追問
2018-08-10 15:00
岳老師 解答
2018-08-10 15:01