
請問去年期初建賬的時候應收賬款期初數做錯了 現在怎們調整,實際情況是去年5月份時是A公司欠我方1萬 但是應收賬款期初數設置的是0 現在客戶打錢來了 我該怎們入賬?
答: 首先調整建賬數據,使應收賬款余額1萬。然后收款、沖賬。
你好,老師,我想問下報關金額和實際收匯金額一年的累計差額由6萬美金,當年總報關金額490萬,我那個差額該怎么入賬比較合適,由于前面幾年沒調整,造成現在應收款多出了9萬
答: 你這個是匯兌損益產生的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
由于以前您年度錯賬,導致應收賬款為負數,也沒有理由調整怎么處理
答: 你好,你需要查一下具體的什么原因錯誤,提前預收了人家的錢嗎? 還是多紅沖了收入


陽光 追問
2018-08-10 15:00
岳老師 解答
2018-08-10 15:01