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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-09 19:33

你好,按照對賬單上一筆筆都要做進賬里再對余額。余額要對上的。

竹葉青 追問

2018-08-09 20:03

本來賬上是有錢啊,怎么提現(xiàn)呢?

徐阿富老師 解答

2018-08-09 20:35

我是說要按照對賬單上的發(fā)生額都要做到帳里去,使余額和對賬單一致

竹葉青 追問

2018-08-09 20:38

是的,上期余額有8萬多,這個月收入10多,支出15萬多,余額952,要是按照對賬單10萬減15萬成負數(shù)了,但是又有余額,怎么做賬

徐阿富老師 解答

2018-08-09 21:10

你好,你先對好上期末的余額數(shù),再對本期發(fā)生額,你把問題表達得清楚一點。

竹葉青 追問

2018-08-09 21:34

上期余額和本期收入在本期業(yè)務里面怎么體現(xiàn),本期收入減支出=余額,要是不加上期余額這期就要變負數(shù),怎么和上期余額連上關系,怎么做分錄,

徐阿富老師 解答

2018-08-09 21:51

你好,1  你期初數(shù)有沒有輸入賬套里的?期初數(shù)肯定要加上的。分錄問題,因為我不知道你具體的業(yè)務,我只能說,收入借銀行存款   支出,貸銀行存款。全部都做了,再核對銀行對賬單和明細賬余額。

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你好,按照對賬單上一筆筆都要做進賬里再對余額。余額要對上的。
2018-08-09 19:33:37
對賬。月末將日記賬與相關收付業(yè)務的記賬憑證核對,核對的項目主要是:核對憑證;復查記賬憑證與原始憑證,看兩者是否完全相符;查對賬證金額與方向的一致性,如發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。   月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。   月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。   月末對保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結算憑證進行清點,按順序進行登記核對。
2019-12-02 11:58:09
您好 銀行存款總賬余額 銀行對賬單余額
2019-12-02 12:04:41
你好,是的 需要查明是什么原因造成 都有差額 的
2017-04-10 11:45:42
親愛的 同學你好,是的哈
2022-04-13 21:18:27
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