
請問在建筑公司,跨年度發現一筆會計分錄錯誤,原會計分錄為借:原材料-A項目 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款-甲 原材料本應為兩個項目的材料,我要在今年度怎樣調整這筆錯誤的分錄?
答: 你好 借;原材料——應當計入某項目而沒有計入的項目 貸;原材料-A項目(多計入的金額 )
老師,您好,建筑公司既有一般計稅和簡易計稅的月末計提未交增值稅的會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-預交增值稅這樣對嗎?
答: 你好;? ? ?不對哈; 簡易計稅是單獨做;? 借? ?應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費- 簡易計稅? ;? ? 結轉 :??借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,建筑公司當月預交了稅款,確認了收入分錄怎么做?借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項稅 應交稅費-預交增值稅?
答: 你好,確認收入分錄是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 )

