請問在建筑公司,跨年度發(fā)現(xiàn)一筆會計分錄錯誤,原會計分錄為借:原材料-A項目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付賬款-甲 原材料本應(yīng)為兩個項目的材料,我要在今年度怎樣調(diào)整這筆錯誤的分錄?
科
于2018-07-31 09:04 發(fā)布 ??1009次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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你好
借;原材料——應(yīng)當(dāng)計入某項目而沒有計入的項目 貸;原材料-A項目(多計入的金額 )
2018-07-31 09:05:07

你好;? ? ?不對哈; 簡易計稅是單獨做;? 借? ?應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 簡易計稅? ;? ? 結(jié)轉(zhuǎn) :??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?
2023-02-16 11:50:12

同學(xué),你好,走預(yù)收或者應(yīng)收實際上都可以,主要是看企業(yè)的核算方式
2020-06-18 01:17:55

你好,確認(rèn)收入分錄是
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅 )
2018-12-14 14:43:57

同學(xué)你好,這樣的分錄是對沒錯的同學(xué)。
2019-09-15 10:12:40
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