
銷項(xiàng)發(fā)票是1000.05,如果收對方1000,那是不是借庫存現(xiàn)金,營業(yè)外支出0.05 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅稅-銷項(xiàng),收對方1000.1那就貸營業(yè)外收入-其他
答: 是的,你的分錄是正確的
增值稅申報(bào)幾分的差額,如果申報(bào)金額比發(fā)票金額多,那就是營業(yè)外支出,摘要:增值稅差額調(diào)整,借營業(yè)外支出_差額調(diào)整 貸應(yīng)交稅金_增值稅_銷項(xiàng)稅額。如果是申報(bào)金額比發(fā)票金額少,就是營業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸營業(yè)外收入_差額調(diào)整,以上對嗎
答: 上述處理正確,用營業(yè)外收入與營業(yè)外支出核算,但另外一個(gè)科目不是銷項(xiàng)稅,是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具發(fā)票給對方 未收到對方的錢 會(huì)計(jì)分錄是不是 借:應(yīng)收賬款-某某 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 如果收到對方的錢了 會(huì)計(jì)分錄是不是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
答: 你好,是的

