
如果年初數(shù)有余額,以前的賬都不管了,從全部剛開始做內(nèi)賬,可以把銀行存款當(dāng)做實(shí)收資本嗎?
答: 內(nèi)賬,可以的了,可以計(jì)入實(shí)收資本的了
公司開業(yè)兩年沒有做內(nèi)賬。現(xiàn)在開始做內(nèi)賬。錄入存在現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,存貨,應(yīng)付賬款等余額后,試算不平衡,將不平衡差額全部放入實(shí)收資本可以嗎?
答: 您好!建議放入利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)里面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,2022年以前都可以做賬,從2023年開始做賬,2022年末有4萬(wàn)的利潤(rùn),銀行存款有36萬(wàn),我要怎么錄期初了。
答: 您好,23年開始建賬,未分配利潤(rùn) 4 銀行 36 其他應(yīng)付款-老板 32 分錄要做平,不平的用 其他應(yīng)付款-老板 調(diào)平,反正都是老板家的,我們沒有賬只能這樣

