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我們公司19年給供應商采購了99.9的產品,供應商開了100的票,19年按照100入成本了。0.1的貨款不要了,這0.1我們公司20年如何走賬?
請問下老師,我們是采購方,廠家(供應商)會按照季度(我們完成的任務)給我們返利,一般會以抵貨款形式,這樣的話,我們應該怎么記賬?是分開做采購和返利收入嗎?成本應該怎么計算
老師好,假如我是公司出納,采購部經理申請支付供應商貨款,然后填寫申請付款書,那么申請付款書附件那里填幾張,根據什么填呢?還是說采購經理會拿著原始單據來填寫申請付款書呢?


蕾蕾 追問
2018-07-24 18:00
吳月柳 解答
2018-07-25 13:54