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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-18 14:59

你好,購入稅控盤不需要通過固定資產核算 
你可以這樣做分錄  
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

神奇小飛俠 追問

2018-07-18 15:02

這是2016年發生的業務

鄒老師 解答

2018-07-18 15:04

你好,那就把管理費用換成以前年度損益調整科目就是了

神奇小飛俠 追問

2018-07-18 15:11

您的意思是,再做稅控設備抵減分錄時 2018年1-6月做紅字或相反分錄 
借:管理費用 
  貸:遞延收益 
借:遞延收益 
   貸營業外收入

鄒老師 解答

2018-07-18 15:11

你好,是這樣處理,不需要像你之前那樣計入固定資產 
按實際支付或應付的金額,借記“以前年度損益調整”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“以前年度損益調整”等科目。

神奇小飛俠 追問

2018-07-18 15:17

可是固定資產已經按月計提折舊了啊

鄒老師 解答

2018-07-18 15:18

你好,你需要把之前計提的折舊沖銷

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你好,購入稅控盤不需要通過固定資產核算 你可以這樣做分錄 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-18 14:59:12
你好!進了固定資產科目,就一定要按每期折舊進入費用;要想一次性進費用,就不要通過固定資產科目了,直接購入時計入管理費用。
2017-04-21 15:27:14
你好,應當是 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:管理費用-研發費 貸:累計折舊
2017-04-18 11:50:01
您好,學員,可以這樣。
2019-06-28 10:45:47
你好,就是固定資產清理需要根據情況價款計算繳納增值稅
2019-10-17 16:15:06
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