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同舟之情
于2018-07-16 14:56 发布 682次浏览
宋生老師
职称: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-16 14:57
您好!沒關系的。這個本身就不用填報。
同舟之情 追问
2018-07-16 14:59
稅局如果看到我的資產負債表上“應交稅費”有本期發生額,但是我申報表里沒有,這個不算異常項嗎
宋生老師 解答
2018-07-16 15:00
您好!這個沒關系。因為應交稅費有很多項。
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老師,如果借應交增值稅(待認證進項稅額),是否不用填增值稅納稅申報表?
答: 你好 是的。 你都沒有認證 都不需要填寫這個 進項稅的欄次的。? 按你實際填寫其他的銷項稅? ? ?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在增值稅納稅申報表中,勾選不抵扣的進項稅怎樣填報?
答: 您好 勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
讨论
上個月有一些發票已經入賬了,但是沒有認證,賬務上入的是:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅),這些稅費已經體現在了當期的財務報表里,但是申報增值稅的時候,增值稅納稅申報表又不能填報,那么,這樣的操作有沒有問題?
招待費進項稅額轉出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區別
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
宋生老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
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同舟之情 追问
2018-07-16 14:59
宋生老師 解答
2018-07-16 15:00