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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-13 17:13

一、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
二、借:應交稅費——未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 17:18

我也是這么做的,為什么最后負債表與利潤表不平,顯示負債表多了減免稅的金額,購買的稅控盤,分錄是這么做的 
結轉就是按照您發的分錄那樣做的

江老師 解答

2018-07-13 17:19

不平,估計是你增值稅稅表申報時沒有做減免稅吧

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 17:22

申報表沒有問題已經做了減免,和申報表沒有關系,有人說減免稅不應該結轉到轉出未交增值稅,而是結轉到營業外支出,但是應交稅費的金額與納稅申報表中增值稅的金額就不一致了呀

江老師 解答

2018-07-13 17:24

這個是結轉到營業外收入,肯定就不平了 
減免稅的分錄 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
貸:營業外收入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 17:27

這個要結轉到營業外收入?

江老師 解答

2018-07-13 17:28

是的,肯定是營業外收入,可能是你的賬務處理錯誤了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 17:32

一、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
二、借:應交稅費——未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)      但是另一個老師告訴我要這么做

江老師 解答

2018-07-13 17:39

一、另外一個老師的分錄處理錯誤,老師與老師的水平不一樣的。 
二、因為你想應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 
這個減免的賬務處理是這樣的。 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
貸:營業外收入 
 這時應交稅費——應交增值稅(減免稅費)科目屬于借方余額,轉走時就是我寫的分錄,多貸方轉走。這個減免稅費等同于進項稅額。 
三、 
 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
四、借:應交稅費——未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
這樣最后轉入應交稅費——未交增值稅科目 ,才能少交增值稅 
因為交增值稅的分錄是 
借:應交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款 
如果交增值稅時,應交稅費——未交增值稅是貸方余額。減免稅費,是抵減應交的增值稅 
這個問題我全部給你講清晰了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 17:53

老師,減免的時候,貸方不是管理費用?

江老師 解答

2018-07-13 18:47

這個你說了兩種處理方式, 
第一種方式: 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
貸:營業外收入 
第二種方式: 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)   正數 
借:管理費用——辦公費   負數 
兩種處理方式都是對的,不影響企業所得稅

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