
單位是供熱企業 供熱期是每年10月份到次年4月末 但是供熱費是每年6月份開始預收 預收后就要開發票 稅務就確認收入了 單位是要在供熱期按月均攤預收款的 該怎么報稅 怎么做收入
答: 這個預收款不開票的,可以分攤收入處理,如果開具發票的,就是在開具發票的當月確認收入,并且同時結轉對應的暫估成本
7月份銷售的商品已收到錢,不確定對方是否要開發票,至今未確認收入,沒有報稅?現在年底了,需要怎么操作呢?
答: 需要做無票收入借銀行貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,做無票收入的申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我想問下,2019年有報關單漏開發票了,我今年3月份開,去年也沒有確認收入,今年再確認收入會不會引起稅務查呢?
答: 你好同學,您的問題我來講解一下,同學。


會計 追問
2018-07-14 10:44
江老師 解答
2018-07-14 10:47