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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-13 15:42

你好!你們是物業公司?

? ? ? 追問

2018-07-13 15:46

是的。。。。。。。。

? ? ? 追問

2018-07-13 15:47

申報表不知道填哪里了?????????

QQ老師 解答

2018-07-13 15:57

1.向服務接受方收取的自來水水費可以全額開具增值稅專用發票或增值稅普通發票。 
 
2.在申報時,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料》(一)的12項“3%征收率的服務、不動產和無形資產”對應的欄次中。

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相關問題討論
你好!你們是物業公司?
2018-07-13 15:42:59
你的稅費收入扣除你的稅費成本來申報,物業公司都是帶收的水費
2018-07-13 15:41:04
是附列資料三 扣除項目的 按照含稅金額填寫
2019-04-16 09:23:32
吧這個差額,調整賬面計提的金額就可以了,按申報的金額進行賬務處理
2018-07-02 15:50:35
按照應征差額扣除后不含稅銷售額的稅費填寫,具體計算方法為 應納稅額=差額扣除后不含稅銷售額×征收率,其中,差額扣除后不含稅銷售額=差額扣除后含稅銷售額÷(1+征收率),而差額扣除后本期含稅銷售額=全部含稅收入-本期差額扣除金額。 差額征稅申報要求 1.選擇簡易計稅方法差額征稅 在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》中,將支付的分包款填入“應稅行為(征收率)扣除額計算”第10欄“本期發生額”。 將自開和代開的增值稅普通發票、增值稅專用發票開具的價稅合計填入“應稅行為(征收率)計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。 在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 將代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第5行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第6行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 2.選擇簡易計稅方法 在《增值稅納稅申報表》中,將自開和代開的增值稅普通發票、增值稅專用發票開具的金額合計填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 將代開的增值稅專用發票開具的金額填入申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填入申報表第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。
2019-02-08 11:52:30
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